77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

内部审计(11)

来源:网络收集 时间:2021-02-21 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

A、接受,假如他们双方的时间安排允许的话 B、拒绝,鉴于双方的利害冲突

C、只要不占用工作时间就可以接受

D、询问会计部主任,这样做是否违背公司的《职业道德规范》

47、某内部审计师受命前往审计某国外分支机构,该审计师了解到该国社会风气腐化,办事通常采用“便利性付款”即贿赂,而且此种方式已为该社会文化所认同,他完成了对该分支机构的审计工作,并发现关键控制方面存在着重大弱点,此时该分支组织经理向他提供一笔相当可观的“便利性付款”要求在审计报告中删除这一审计发现,而并代之以该审计师可以在六个月后重新审查该机构以确定有问题的领域已妥善处理的内容,该审计师应当:( )

A、不接受该项付款,因为接收款项意味着违反《职业道德规范》

B、不接受该项付款,但只要六个月后可重新确证的,可以在审计报告中省略这一发现

C、接收这项付款,因为这一做法与这一分支机构所在国的道德观念相符

D、接受这项付款,因为这一做法可皆大欢喜,审计师得到好处,分支机构也得到好处,整个组织由于存在着纠正审计师所发现呢差异的强烈动机也同样得到好处

48、某公司的职业道德中如下陈述:“员工不得从与我们的组织由商业往来的公司或个人处收受价值超过50元的礼物或馈赠”这一规定是用来防止:( )

A、公司的证券被员工分散化 B、员工答应过多的销售折让

C、员工对现金收款没有进行记录

D、员工参加由公司的一个供应商组织的工作午餐

49、以下哪种情况违背了内部审计师协会《职业道德规范》?( )

A、在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭提供了机密的审计资料

B、某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的审计,凭借此次经验,该审计师在一个周六用几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院市场营销部门的审计工作

C、某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场

D、在审计过程中,某内部审计师获知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品,鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公司的股票

50、在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权,公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有员工的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该员工,那么该审计师做出的不报告该员工的行为的决定:( )

A、违反了内部审计师协会的《职业道德规范》

B、违反了《标准》中有关报告的规定

C、合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策

D、A和B

51、在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了商业间谍活动。根据《职业道德规范》,该审计师应该:( )

A、向组织中的恰当人员报告这些事实

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库内部审计(11)在线全文阅读。

内部审计(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/jiaoyu/1190650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: