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质量管理体系内审检查表(2000版)(3)

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 贯标主管部门 5.3 5.4 5.5 4.2.3 8.2.2 8.4 8.5 审核编号 检查表号 01—2002 02—2

GB/T19001-2000 标准,GB/T14001-1996 标准,局质量、环境管理体系文 审核方式 查看内审报告、内审员资 格证及内审不符合项的整 改等记录 2002 年第一次内审不 审核该条款

件,有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 8.2.2 1.是否结合实际情况进行了内审安排; 2. 内审员的经历和培训是否符合行业要 求,其身份是否能确保审核的客观性; 3.审核组对在审核过程中发现的不合格项 是否按照程序文件的要求进行报告和记录; 4.相关责任部门是否采取了相应的措施使 已发生的问题及其原因得以消除; 5.是否在跟踪活动中对所采取措施的结果 进行了验证和报告; 6.所进行的内部审核是否就体系对标准的 符合性做出判断、对公司管理要求是否得以 落实得出结论; 8.4 1.是否对工程质量、过程、质量管理体系 运行情况等进行信息收集和分析; 2.信息分析过程中是否适当地采用了统计 技术; 3.能否证实体系的适宜性和有效性,能否 确定质量管理体系的改进点; 8.5 1.是否能持续有效地不断寻找质量管理体 系改进的机会并采取措施实施有效的改进; 2.是否按照程序的规定采取了必要的纠正 措施,并消除了不合格原

因,防止了不合格 的再发生; 3.是否按照程序的规定采取了必要的预防 措施,并消除了潜在的不合格原因,防止了 不合格的发生; 4. 是否对本单位纠正和预防措施的制定和 实施进行检查指导。 审核员: 审核组长:

查看信息的收集、分析过 程及结果记录

1. 询问改进措施的制定 和事实情况; 2. 询问纠正措施情况, 查 看纠正措施记录; 3. 询问预防措施的情况, 查看预防措施记录; 4. 查看检查记录。

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