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质量管理体系内审检查表(2000版)(12)

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内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.4 项目经理部 工程分包管理 审核编号 检查表号 01——2002 11

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件,有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.查看分包商考核记录。 1.对分包商的考核; 2.查看合格分包商名录、工 2.项目使用的工程分包商是否经评价合格; 程分包合同。 3.查看辞退报告。 3.有无辞退工程分包商情况; 4. 询问有无业主指定分包 4.对业主指定和直接分包工程的控制; 直接分包的情况,若有,如 5.对委托试验室的评价; 何实施控制的, 查看有关记 6.设计分包的控制 录资料。 5. 询问试验委托及试验室 选择情况, 查看试验室评价 记录(由项目经理部选择 时) 。必要时核对试验报告 是否与评价合格的试验室 相吻合。 6.询问有无设计分包情况, 若有,查看相关记录 审核组长:

审核员:

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