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医药有限公司财务会计制度(7)

来源:网络收集 时间:2018-12-04 下载这篇文档 手机版
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沈阳诺亚医药有限公司

2.市区内交通费,一般情况下,只报销公共汽车票或地铁票,特殊情况,经公司经理批准方可报销出租车费及摩托车费。

七. 探亲人员旅费开支标准

1、员工探亲,按公司行政部有关规定办理探亲手续,返回公司后,可报销 往返车船费。

2、探亲人员按探亲目的地报销直达往返车票,若购分程车票,按直达车票 报销,差额自负。

3、员工探亲,只限火车硬卧以下交通工具,不得乘坐飞机或火车软卧。 4、员工探亲无特殊情况,中途不得住宿,否则不予报销。

八.附则

1、差旅费报销地区类别划分

一类地区:北京、上海、广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、汕头、

湛江、海口、福州、厦门、乌鲁木齐

二类地区:天津、沈阳、大连、各省会城市及长江以南地区 三类地区;长江以北地区 2、附《机关员工出差审批表》 《市场员工出差审批表》

机关员工出差审批表 部门 出差事由: 姓名 职务 出差日期: 年 月 日至 年 月 日 计: 天 部门主管 (经理)审批

公司经理审批 31

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市场部员工出差审批表 部 门 出差事由: 姓名 职 务 出差日期: 年 月 日至 年 月 日 计: 天 市场部主管审批

市场部经理审批

工资管理规定

一.工资构成

包括底薪工资和奖金两部分。 1.岗位工资:

A. 机关员工与市场骨干纳入公司正式管理范畴,其工资实行结构工资制,

包括:基本工资、地区津贴、职务津贴、伙食补贴、工龄工资。 B. 市场其他员工纳入公司非正式管理,其工资实行等级工资制。 2.奖金:包括销售业绩奖和特别奖励。

A. 销售奖:根据公司经营状况和个人综合考评决定发放数额。

B. 特别奖励:对公司特别贡献和突出成绩者,由公司总经理根据其表现发

放特别奖励。

二.结构工资标准(待定)

三.等级工资标准

其工资由等级基本工资、地区津贴、伙食补助三部分构成。 一 级 二 级 三 级 等级工资 500元 400元 300元 地区津贴 200元~400元 200元~400元 200元~400元 伙食补助 2元~4元 2元~4元 2元~4元 合计 760元~1020元 660元~920元 560元~820元

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四.工资计算办法

(一)新聘员工与出勤不满一个月的员工,工资按如下公式计算:

基本工资+地区津贴

× 出勤天数

25.5

等级工资+地区津贴

×

出勤天数

25.5

(二)辞退员工结算:

基本工资+按标准享受的其他津贴

× 出勤天数

25.5

等级工资+地区津贴

×

25.5

(三)事假:

1. 一天不扣工资;

2. 一天以上三天以下,每天扣日工资30%;

3. 三天以上(含三天),按实际请假天数扣除100%日工资;

(四)病假:病假三天以内不扣工资,超过三天者,每超一天扣除日工资的

50%(请病假者,需持有医院病例证明)。

(五)迟到与早退:按公司考勤制度处理。 (六)旷工:按考勤制度处理,并扣除当月奖金。

(七)加班:公司实行不定时工作制,原则上不享受加班工资,特殊情况经

公司经理批准方可享受加班工资。

出勤天数

五.工资的发放

(一)计算周期:每月的21日至次月20日,以员工在周期内的出勤情况为

主要依据。

(二)发放时间:基本工资及各种津贴,每月25日发放,奖金在月底结算后

发放。

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(三)支付形式:全体员工的工资由行政部提供考勤记录,财务部造表并统

一发放。

(四)个人所得税扣除:按国家规定扣除,职能部门经理以上人员工资所得

税由公司负担。

(五)奖金发放标准另行规定:

六.公司总经理的工资标准根据董事会决议执行

七.工资的保密原则

公司的工资体系是公司管理制度的核心内容之一,公司的工资工作遵循保密的原则。员 工不得相互询问对方的工资级别、工资额等与本人无关的问题,如有类似情况发生,行政部将依据公司奖惩制度予以相应的处罚。如有泄密情况发生,对当事人就地辞退。

八、附:

一类地区指:广东,北京,上海,浙江,海南,江苏,福建; 二类地区指:辽宁,山东,湖南,湖北,广西,新疆,陕西,天津; 三类地区指:

应收帐款管理

一.应收帐款控制的根本是商品出库与货款回收的控制,应坚持现款现货原则。 二.物流管理员出库时,出库单必须有会计签字。

三.产品销售实行现款现货、周转金制度,除授信额内或远距离电汇传递原因外,

不得发生拖欠,不得以任何理由赊销给客户。

四.采用周转金结算方式的,当客户发生拖欠时,应冲减周转金,周转金余额不

足时,不得超额发货。

五.市场部应严格控制应收帐款规模。每月度应收帐款规模占当月回款的比率不

得高于15%,该工作纳入基础管理工作的考评范围。

六.对特许经销商赊销时,财务部应核对销货合同,坚持前帐不清后货不发原则。

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七.财务部应根据经销商资信情况,出货签字时,予以考虑,客户资信不良,有

权拒签。

八.财务部应对应收帐款,按每个客户进行明细核算,并进行帐龄分析,及时催

收货款,以免出现呆坏帐。

九、每季末21日,市场部组织应收帐款的对帐工作,市场部经理与财务主管督

促指导。

十、每月末,市场部应上报《应收帐款明细表》。

十一、市场部对应收帐款的清收负全部责任,因各种原因产品发出3个月后未能

全部收回的应收帐款,以及帐项核算与客户确认不符的差异,界定为坏帐, 坏帐未收回的,将追究市场部经理与财务主管的责任。

十二、建立应收帐款统计台帐,公司以省级市场为单位,市场部以经销商为单位。

低值易耗品与固定资产管理

一.固定资产的列支范围及标准。

1. 房屋及建筑物; 2. 运输设备;

3. 价值在2000元以上的办公家具(2000元以下为低值易耗品);

4. 电子设备(计算机、复印机、手机、电视机、传真机、空调、投影机等)

或单位价值在2000元以上(含2000元)的其他设备。

二.市场部购入固定资产和低值易耗品,必须根据预算,特殊情况则

由区域市场部经理向公司经理递交申请报告,经公司经理批准后方可购买。

三.专业用固定资产应由专业人员参与购买,价值较高的固定资产须

进行保险,并定期检查和维护。

四.固定资产和低值易耗品购入后,由使用人或专人负责验收。

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