珠海格力电器股份有限公司
2014 年年度报告
害,努力实现绿色生产。
三、主营业务变动分析
(一)收入
1. 公司实物销售收入大于劳务收入 2. 前五大客户销售情况
客户排名 销售收入(元) 占公司年度销售收入比例 第一名 11,177,450,876.23 7.98% 第二名 9,785,114,844.06 6.99% 第三名 7,523,266,053.35 5.37% 第四名 7,403,473,197.48 5.29% 第五名 6,892,131,704.23 4.92% 合计 42,781,436,675.35 30.55%
(二)成本
单位:元
行 业 2014 年 2013 年 项目 同比 金额 占营业成 金额 占营业成 增减 分本比重 本比重 原材料 65,276,720,863.83 87.34% 64,385,950,558.57 90.40% -3.06% 家 用 人工工资 3,231,410,467.98 4.32% 2,770,523,689.98 3.89% 0.43% 电器 折旧 698,292,252.30 0.93% 625,074,907.67 0.88% 0.05% 能源 598,190,975.58 0.80% 499,108,465.20 0.70% 0.10%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 14,493,444,959.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.71%
公司前 5 名供应商资料
供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 5,665,117,528.21 6.92% 第二名 3,427,971,321.49 4.19% 第三名 2,163,234,524.02 2.64% 第四名 1,669,372,715.46 2.04% 第五名 1,567,748,870.15 1.92% 合计 14,493,444,959.33 17.71%
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(三)费用
单位:元
费用项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 本年金额 28,889,995,658.43 4,818,168,572.74 -942,244,684.38 2,499,475,873.82 上年金额 22,508,931,701.70 5,086,262,055.73 -133,358,976.73 1,956,168,768.13 变动金额 6,381,063,956.73 -268,093,482.99 -808,885,707.65 543,307,105.69 变动幅度 28.35% -5.27% 606.55% 27.77% 主要因销售规模上升及加大市场销售力度等原因,销售费用同比上升 28.35%; 主要因加强资金管理等原因,财务费用负向同比上升 606.55%。
(四)现金流
单位:元
2014 年 90,539,968,945.83 项目 2013 年 75,631,467,197.65 同比增减 19.71% 14.27% 46.02% 39.86% 33.69% 30.93% 51.94% 32.61% -23.09% 80.60% 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 71,600,803,438.10 62,661,630,067.82 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 18,939,165,507.73 1,370,007,263.30 12,969,837,129.83 979,547,910.17 4,232,145,155.55 3,165,535,265.58 -2,862,137,892.25 -2,185,987,355.41 10,612,274,861.06 12,476,588,712.71 6,984,607,825.63 9,408,584,980.34 现金及现金等价物净增加额 -1,864,313,851.65 14,247,288,049.48 -2,423,977,154.71 7,888,696,372.58 主要因销售规模增长、经营利润增长、公司加强资金管控等原因,经营活动产生 的现金流量净额同比增加了 46.02%; 主要因投资理财、购买可供出售权益工具等原因,投资活动现金流出额同比增加 33.69%;
主要因增加外币借款导致筹资活动现金流入额同比增加 51.94%,主要因本期偿还 外币借款增加、加大股利分配额度等导致筹资活动现金流出额同比增长 32.61%。
四、主营业务构成分析
营业成本 单位:元
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上 项 目 营业收入
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分行业 家电制造 分产品 空调 生活电器 其他 分地区 内销 外销 上年同期增 减 13.60% 12.54% 10.40% 136.51% 18.34% -13.69% 年同期增减 年同期增减 122,745,036,614.31 74,740,318,035.83 39.11% 118,719,140,613.15 71,472,207,409.57 39.80% 1,786,123,170.24 1,369,321,266.99 23.34% 2,239,772,830.92 1,898,789,359.27 15.22% 108,934,550,640.47 63,652,951,884.61 41.57% 13,810,485,973.84 11,087,366,151.22 19.72% 4.94% 3.45% 5.61% 126.61% 11.37% -21.16% 5.02% 5.29% 3.48% 3.70% 3.66% 7.61% 注:项目中产品类的“其他”主要指压缩机、电机、电容、漆包线、模具、自动化设备等。
五、资产负债状况分析 (一)资产项目重大变动情况
项 目 2014 年末 2013 年末 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程
金额(元) 占总资产比例 金额(元) 38,541,684,470.83 1,849,275,342.79 13,122,730,425.78 503,056,462.68 97,568,533.30 14,034,138,414.45 1,861,677,013.76 54,545,673,449.14 2,661,347,628.69 8,599,098,095.97 507,901,502.13 92,213,098.24 14,939,279,647.88 1,254,347,204.10 34.91% 1.70% 5.50% 0.33% 0.06% 9.56% 0.80% 占总资产比 比重增减 例 28.83% 1.38% 9.81% 0.38% 0.07% 10.50% 1.39% 6.08% 0.32% -4.31% -0.05% -0.01% -0.94% -0.59% (二)负债项目重大变动情况
短期借款 长期借款 2014 年 金额(元) 3,578,773,331.48 2,258,969,252.88 占总资产比例 2013 年 金额(元) 占总资产比例 2.29% 3,316,971,153.31 1.45% 1,375,348,442.79 2.48% 1.03% 比重增减 -0.19% 0.42% (三)以公允价值计量的资产与负债
报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。
单位:元
项目 金融资产 期初数 计入权益的 本期公允价值 累计公允价 变动损益 值变动 本期计 提的减 值 期末数
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1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 0 0 0 0 0 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资 产 金融资产小计 1,246,106,6 61.88 805,932 ,600.00 2,052,039,2 61.88 2,052,039,2 61.88 -1,165, 848,076.25 0 -1,165, 848,076.25 -1,165, 848,076.25 -21 5,703,496.13 0 55,729, 416.52 55,729, 416.52 55,729, 416.52 0 8 4,177,518. 23 2,150,0 98,933.13 2,234,2 76,451.36 2,234,2 76,451.36 215 ,703,496.1 3 0 0 上述合计 0 0 金融负债 0 0 六、核心竞争力分析 (一)与时俱进的战略目标 公司对制造业发展趋势一直把握准确,对公司的发展有清晰的发展战略:一
方面,构建智能家电生态系统,发展智能家居。早在两年前公司就开始布局智能 家居,目前格力的智能环保家居系统已基本成型,该系统在能源管理和智能终端 控制方面有明显的竞争优势;另一方面,建设垂直产业链,塑造多个世界品牌。 公司正在大力发展由空调技术延伸出来的上下游产业,包括上游的压缩机、电机、 自动化设备等工业制品,下游的再生资源产业链,以及由空调技术延伸出来的相 关产品的开发,这些都将成为格力电器发展的新的增长点。 (二)技术创新
公司在四年内三次荣获国家级“科学技术奖励”,拥有 12 项“国际领先” 的自主创新科技成果,尤其是光伏空调的首创更给人类的生活和环境的美好做出 了重大贡献。
研发投入方面:格力在科研投入上不设上限,需要多少就投入多少。近几年 来的科研投入均有数十亿元。公司拥有全球最大的空调研发中心,建有 2 个国家 级技术研究中心包括国家节能环保制冷设备工程技术研究中心和国家认定企业 技术中心,1 个省级企业重点实验室制冷设备节能环保技术实验室;设有制冷技 术研究院、机电技术研究院、家电技术研究院、自动化研究院、新能源环境技术
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研究院、健康技术研究院等六个研究院和 52 个研究所。 实验室认证方面,公司产
品测试实验室获得 CNAS、TUV、UL、CSA、ITS 、VDE、
SGS 和 ATDC 等多个国内国际权威认证认可。2014 年格力冷水机实验室被列为了美 国 AHRI 中国区冷水机组指定认证测试实验室,此资质的获得,进一步证实我司 拥有行业最强大和最先进的实验室,为自身新产品研发提供最有力的保障,同时 还可以向社会同行业产品提供检测服务,带动行业共同发展。
技术标准管理方面,格力把国家标准、国际标准作为门槛,以消费者的需求 为最高标准,在研发上追求极致,厚积薄发。2014 年共参与 53 项国内外标准的 制修订,其中国际、国外标准四项,国家标准、行业标准等 49 项。2014 年由公 司起草的国家标准《制冷空调设备和系统减少卤代制冷剂排放规范》获首届珠海 市标准创新金奖,格力主导的六项国家标准、行业标准获广东省和珠海市标准战 略专项奖励。
(三)管理创新 可靠的质量保障体系及卓越的产品品质。格力电器坚决不拿消费者当试验
品,坚持所有的产品不成熟不上线,不完美不上线,建立了严格的企业质量技术 标准,并且远高于行业标准和国家标准,有效保证了产品的高可靠性。格力设立 了业界独一无二的筛选分厂,对所有外购的零部件实施全检;颁布总裁禁令,推 行“八严”方针;在新产品试制、零部件入厂检验、产品制造、运输和安装等各 个环节采用严格的质量控制手段,使产品品质得到了切实的保证。这也使得格力 电器以产品品质卓越著称。
强大的成本控制能力及财务优势。公司采用集中采购模式,提高了采购议价 能力,有效地降低了采购成本。公司内部管理实行全员、全过程的成本管控,将 “一张纸、一滴水”的成本管控意识灌输至全员,贯穿于公司研发、工艺、生产、 采购、销售、仓储、物流的每一个环节,连续开展降成本的工艺设计竞赛,将降 成本项目纳入相关单位的 KPI 考核指标,设立了降成本的年度奖励项目,从而有 效地降低了公司成本,增强了公司盈利能力。公司还建立了财务体系的垂直管理、 各基地大财务体系和财务负责人外派制度,既减少了相关管理人员,又能有效地 对各生产基地进行监控。格力电器一直保持着充沛的现金流,强大的财务优势为 企业后续的发展提供了可靠的资金保障。
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