附表7: 水运工程船闸实体质量督查内容及评分表 督查 序 抽查指标项 标准和评价方法 内容 号 1 砼抗压强度▲ 2 砼表面缺陷及修补 3 表面平整度 钢筋 混凝土 4 裂缝及龟裂 5 钢筋保护层厚度▲ 6 钢筋绑扎与装设 7 接茬及接缝 8 缝宽及顺直 采用超声回弹法或取芯法检验,低于设计值为不合格,计算测点合格率 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定得分 按验评标准规定允许偏差值和检验方法,抽测边墩、闸墙、闸底板的迎水面、顶面等处,计算合格率 现场检查裂缝及龟裂程度,确定得分;情况较严重,得0分 现场抽测,超出标准允许值为不合格,计算合格率,低于70%,得0分 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率。 检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况,确定得分 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 评分 填缝及两侧砼缺沉降缝、9 现场抽查,确定得分 陷 伸缩缝及止水 抽测止水安装位臵偏差,与砼结合是否严密,确定得分。在沉降缝、伸缩缝止10 缝内、缝宽两侧50mm及钢筋净保护层范围内打眼、割口或水▲ 用钉子固定止水带,得0分 检查平面位臵、与砼面高差,是否有漏埋、补埋,预埋件外观处理,预埋件 11 位臵 确定得分 墙后回12 压实度▲ 现场抽测,计算合格率。当合格率小于90%时,计0分 填 13 厚度▲ 护岸 14 表面平整度 15 焊缝质量 闸门 16 制作安装 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽查,计算合格率 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 检查焊缝探伤报告和表面缺陷,确定得分 抽查门轴柱中心线位臵、门缝止水、闸门平整度,计算合格 率 注:1、表中所列项带“▲”的均为必查项。 2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。
3、工程实体质量督查得分以检测指标项目评分和检查评分的平均值计。
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附表8: 水运工程航道施工工艺督查内容及评分表 督查 序内容 号 抽查指标项 标准或要求 评分 1 陆上基础临时因排水问题造成边坡不稳计0分,影响施工或产生其他问题的,酌情扣分 排水 2 回填分层厚度 满足设计和规范要求 基础 3 弃土 4 砌筑和勾缝 护底 护脚 5 满足设计和规范、标准要求。违规弃土造成环境和安全事故,计0分 组砌形式符合设计要求,砂浆饱满、勾缝密实牢固 搭接及护底范软体排护底铺设方法、控制设备数量及精度满足设计要求和施工需要;软体排严禁违围 反设计要求,铺设在松散或淤泥质土质基层上 抛筑均匀,局部高差不得过大;因漏抛造成岸坡不稳,计0分 开挖范围和坡度满足设计要求,边坡应稳定、平整、无贴坡,开挖弃土不得违规弃于坡脚 6 抛筑 7 岸坡开挖 护坡 8 垫层及倒滤层 分层、级配和铺设范围满足设计要求 9 面层、明沟 砌块铺砌平整、均匀,基层不得外露;砌筑紧密,组砌形式符合设计及规范要求;明沟满足工程截、集水需要,排水畅通 软体排不得违反设计要求,铺设在松散或淤泥质土质基层上,搭接宽度满足设计要求和验评标准规定 抛填料级配满足设计要求;定位准确,抛填均匀 护滩 10 软体排铺设 11 坝体抛筑 坝面构件安装 块体完整,摆放均匀,不得局部隆起,数量不得少于设计要求 筑坝 12 坝面砼浇注密实,无离析、无漏振,养护措施符合要求;砌块铺砌平整、紧密、均匀、13 坝面砼及铺砌 充填密实,基层不得外露,勾缝饱满牢固,组砌形式满足设计要求 14 15 预制场地及设预制场地及设备满足构件预制质量要求 备 材料规格及存场地硬化,无混堆;水泥存放满足防雨、防潮要求;材料规格满足设计要求,粗骨料放 规格满足预制工艺需要 配合比设计应由具备资质的试验室进行,按砼配合比设计规程进行试配,原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范 砼构件配合比设计 制作 16 17 砼拌合及浇注 原材料计量符合规范规定;砼无离析,无漏振、过振 18 脱模及养护 土工织19 拼接 物 20 防老化 模板数量、刚度及平整度满足预制需要;模板应及时清洗、涂抹脱模剂;脱模及养护时间符合规范 土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规定,缝接方式必须先试验后实施 土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定 17
21 倒滤层 岸壁 22 砌体挡墙 23 分层、级配和铺设范围满足设计要求 分段合理,接缝平顺,沉降缝及排水处理良好;砌筑紧密,填缝饱满,组砌形式满足设计要求 现浇混凝土挡分段合理,接缝平顺,沉降缝及排水处理良好;模板支护牢固,混凝土密实,不得出墙 现冷缝,养护时间符合规范规定 炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要求,并应符合规范规定,不得有松动和不稳定石 观测方案科学合理,布点及时,观测记录连续、真实、完整,根据上述检查情况,确定得分,未开展,计0分 爆破 24 爆破开挖 沉降位25 观测 移观测 注:1.评分分为五个档次,分别为好(9—10分),较好(7—8.9分),一般(6—6.9分),较差(3—5.9
分),很差(0—2.9分)
2.施工工艺督查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值(保留小数点后一位)。
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附表9: 水运工程航道实体质量督查内容及评分表 督查 内容 序号 抽查指标项 标准和评价方法 施工现场抽测石料强度,低于设计要求值为不合格,计算合 格率 查看石料风化状况及石料大小规格,确定得分 现场随机抽样检测,计算合格率 抽测砂料粒径、含泥量等,计算合格率 评分 1 石料强度▲ 材 料 2 石料规格及风化程度 3 土工织物 4 砂料 块石 抛筑 块石(砼)护面 5 范围、高程、坡 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率 度 根据不同面层形式,按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽 6 厚度▲ 测,计算合格率 根据不同面层形式,按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽 7 平整度 测,计算合格率 8 砼强度 采用取芯法抽测,低于设计值为不合格,计算测点合格率 9 软体排缝制偏按验评标准规定的允许偏差和检验方法,抽测排体幅长、宽、加筋 差 带间距、系结条间距等,计算合格率 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率。水下护 软体排 10 搭接宽度 底排体采用探摸或多波束仪扫测,排体搭接应符合设计要求,按缺陷个数或缺陷面积确定得分 压载物厚度或按验评标准规定的允许偏差和检验方法,抽测散抛石压载厚度、系 11 数量▲ 结压载物脱落个数,计算合格率 12 尺寸及重量▲ 现场抽查预制构件的外形尺寸,抽查压载块重量,计算合格率 砼预制构件 13 砼抗压强度▲ 采用取芯法或超声回弹法检验,低于设计值为不合格,计算合格率 14 砼表面缺陷及修补 15 尺寸及高程 砌石及现浇砼16 平整度 建筑物 17 砼抗压强度 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、 砂线等一般缺陷超标状况,确定得分 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率 采用取芯法或超声回弹法检验,低于设计值为不合格,计算合格率 注:1、表中所列项目带“▲”的均为必查项。 2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。
3、工程实体质量督查得分以检测指标项评分和检查评分的平均值计。
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附表10: 安全生产管理行为督查内容及评分表 督查 抽查指标项 扣分标准 内容 合同工期 安全生产 费用 建设 安全生产 制度 应急预案与保障措施 资质条件 安全监理 责任制 安全监理 计划 违规压缩合同工期,扣20分; 概算中未确定安全生产费用,扣20分;确定的安全生产费用未达标,扣4-6分;安全生产费用支付不及时,扣4分; 安全生产责任制、检查、事故报告等制度,缺一项扣10分;有一项制度无针对性或未落实,扣4分; 满分 20 20 30 评分 1.无应急预案或预案不全,扣5-10分;预案无针对性或不可操作,扣2-4分;未组织演练,扣2-4分; 20 2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料,扣7-10分; 中标施工单位无安全生产许可证,扣10分;未对“三类人员”考10 核证书审查,扣4-10分; 无安全监理责任制,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6分; 无安全监理计划,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6分; 10 10 1.未审查施工组织设计中安全技术措施,扣10分;不及时审查或施工组织设未签字,扣3-7分; 计及专项施2.未审查危险性较大工程的专项施工方案,扣10分;审查不全、工方案审查 监理 不及时审查或未签字,扣3-7分; 1.发现重大安全事故隐患未发停工指令,扣10分; 2.发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改,扣7-9督促隐患 分; 整改 3.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改,未报主管部门,扣10分; 安全监理 无安全监理台账,扣10分;台账不全或无具体内容,未经总监或台账和日志 驻地监理工程师定期检查,扣4-6分;无安全监理日志,扣2分; 1.无安全生产费用使用台帐或台账不清,扣5分;安全生产费用被安全生产 挪用,扣5-10分; 费用 2.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣5分; 1.安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度缺一项扣10分;安全生产 有一项制度无针对性或不落实,扣4分; 制度 2.未明确分包工程安全职责或不落实, 扣10-20分; 三类人员 “三类人员”一人无证书扣5分;证书未复审,未参加年度继续教证书 育,发现一人次扣2分;发现证书伪造,扣10分; 1.未对本工程进行危险源识别评价,扣10分;危险源识别无针对施工 性,扣4-10分;未对重大危险源进行实施管理,扣7-10分; 风险管理 2.未落实风险告知制度,扣10分;未书面告知作业人员,扣4-6分; 3.无应急预案或预案不全,扣7-10分;预案无针对性或不可操作,未及时更新,未组织演练,扣4-6分; 1.施工组织设计中无安全技术措施,扣10分;措施不全、无针对施工组织设性或不可操作,扣4-8分; 计、专项方案2.无危险性较大工程专项施工方案,扣10分;方案未报批,扣3-6和临时用电分;方案不全,安全措施针对性不强或不可操作,扣4-6分; 方案 3.未按规定制定临时用电方案,扣10分;无电工巡视维修保养记录或记录不连续的,扣1-3分; 10 10 10 10 40 10 10 20 20
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