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审计部财务管理相关岗位说明书

来源:网络收集 时间:2019-01-27 下载这篇文档 手机版
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部门职能

审计部

部门名称:

审计部

上级部门:

财务总监

下属部门:

审计室、商务审核室

部门本职:

对集团内发生业务及会计账务审计核查

主要职能:

1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。 2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。

3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。

7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。 8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。 9. 负责集团对外商务合同签订。 10. 负责集团外部的商务调查。 11. 协助政府部门对集团的审计工作。

兼管职能:

管辖范围:

1. 审计部所属的各种审计资料。

2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。 3.

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