附件七:制度审核单
编号:QG101001B06A0 制度名称 起草部门 制度管理部门的制度审核意见 审核人: 审核时间: 审核单位主管领导: 19
附件八:制度检查(制度评审)报告单
编号:QG101001B07A0 制度名称 起草部门 发布时间 制度检查 制度评审 一 检查(评审) 人 检查(评审) 时间 检查(评审)方式 制度执行存在问题: 检查(评审)意见 [此部分可另附材料] 制度本身存在问题: 改进建议: 评审结果 1、 建议继续使用 ; 评审人员:(签名) 2、 建议修改(编制)后使用 ; 3、 建议换版(编制)后使用 ; 4、 建议废止 ; 结5、 建议配套编制实施细则后使 论 用 ; 时间: 年 月 日 6、 建议与 制度归并; 7、其他建议。 制度编制单位确认: 编制单位主管: 确认 企业管理部确认: 主 管: 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日 20
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